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市规划资源局开展内部审计工作

信息来源:信息中心 发布日期:2020-06-22 16:25 浏览次数:

为进一步做好局直属事业单位内部审计,规范财务和内控管理工作,提高资金使用绩效,防止国有资产流失,近期市局下发了《2020年度内审工作计划》。本年度内审工作以财务收支真实性、合法性、效益性为重点,结合事业单位机构改革,开展经济责任审计、资产核实审计、内控管理审计三项审计,涉及局属杭州市土地储备中心(杭州市土地整理中心)、杭州市规划和自然资源调查监测中心(地理信息中心)等八家事业单位。

63日受委托的会计师事务所进点开展审计,截止日前,杭州市土地储备中心(杭州市土地整理中心)、杭州市征地拆迁中心等六家单位经济责任审计、资产核实审计已完成现场审计工作,相关单位正在对审计提出的问题与会计师事务所进一步沟通,并提供相关印证材料。经济责任审计、资产核实审计将于7月底前完成,内控管理审计将于8月份开始,9月底前完成。

内审结束后,市局将督促被审单位针对审计发现的问题、提出意见和建议,深刻分析原因,制订切实可行的整改方案,认真抓好整改落实。                                                               (计财处)




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